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Verwenden Sie Plan C, um Ihre Unternehmenssteuern einzureichen?
Kleinunternehmer, die Unternehmenssteuern als Einzelfirma oder Single-Member LLC einreichen, müssen den Plan C - Profit or Loss from Business einreichen. Erfahren Sie mehr über die Änderungen in Schedule C für 2014, wie Sie sich vorbereiten und wie und wo Sie sie ablegen können.
Was ist Plan C?
Schedule C ist die Gewerbesteuererklärung, die von Einzelunternehmern verwendet wird, und von Single-Member LLC, die Unternehmenssteuern als Einzelunternehmer einreichen.
Lesen Sie mehr darüber, wie ein Einzelunternehmer Unternehmenssteuern bezahlt.
Was sind die Änderungen in Schedule C für 2016?
- Arbeitgeber-ID für Single-Member LLC. Die IRS hat die Arbeitgeber-ID-Anforderung (EIN) für Schedule C geändert. Ab 2016 müssen Unternehmen, die als Single-LLC gegründet wurden, die an die LLC ausgegebene EIN-Nummer verwenden, nicht die EIN, die Ihnen in Ihrem Namen erteilt wurde. ein Einzelunternehmer. "
- Kilometerstand . Verwenden Sie in Zeile 9 die Standard-IRS-Geschäftsmeilenzahl für 2016 (54 Cents pro Meile) für Geschäftsfahrten), um Geschäftsmeilenabzüge zu berechnen.
Wer muss Plan C einreichen?
Wenn Sie Ihr Unternehmen als Einzelunternehmen betreiben (dh Sie haben keine juristische Geschäftseinheit wie eine LLC, eine Körperschaft oder eine Partnerschaft benannt), müssen Sie einen Anhang C ausfüllen. Wenn Sie Ihr Unternehmen als Einzelunternehmen betreiben, Mitglied der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC), verwenden Sie auch Schedule C für Ihre Unternehmenssteuern.
Woher bekomme ich Informationen zum Ausfüllen von Schedule C?
Bevor Sie mit der Arbeit an Ihrem Schedule C beginnen, müssen Sie bestimmte Geschäftsinformationen zum Ende des Jahres abrufen.
Sie benötigen:
- Eine Gewinn- und Verlustrechnung (manchmal auch als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet) mit dem gesamten Jahr 2013
- Eine Bilanz für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr
- Aussagen über Vermögenswerte, die den Kauf zeigen von Vermögenswerten im Jahr 2013
- Informationen über den Bestand zur Berechnung der Herstellungskosten, wenn Ihr Unternehmen Produkte verkauft
- Details zu Reise- und PKW- / LKW-Ausgaben, Mahlzeiten und Unterhaltungskosten sowie Ausgaben für das Heimgeschäft.
Lesen Sie mehr über die Details der Informationen, die Sie zur Erstellung von Schedule C benötigen.
Wie beende ich Schedule C?
In der Regel vervollständigen Sie zunächst den Abschnitt "Umsatzkosten" und berechnen das Bruttoeinkommen. Dann werden Sie zulässige Abzüge auflisten. Abzüge werden vom Bruttoeinkommen abgezogen, um ein Nettoeinkommen zu erhalten. Lesen Sie diesen Schritt-für-Schritt-Prozess für das Ausfüllen von Schedule C.
Wie archiviere ich Schedule C?
Die Informationen zu Ihrem Netto-Geschäftseinkommen aus Zeile 31 Ihres Anhangs C werden Ihrer persönlichen Steuererklärung auf Zeile 12: Geschäftsertrag oder -verlust hinzugefügt. Dieses Einkommen ist in allen anderen Einkommensquellen enthalten, um Ihre gesamte bereinigte Bruttoeinkommensteuerschuld für 2012 Steuern zu bestimmen.Lesen Sie mehr über die Einbeziehung von Schedule C in Ihre persönliche Steuererklärung.
Kann ich Unternehmenssteuern mit Schedule C-EZ einreichen?
Kleinere Unternehmen können möglicherweise Schedule C-EZ verwenden. Die IRS sagt: Kleine Unternehmen und gesetzliche Angestellte mit Ausgaben von $ 5, 000 oder weniger können möglicherweise Schedule C-EZ anstelle von Schedule C einreichen. Erfahren Sie mehr über Schedule C-EZ und wie Sie es abschließen.
Muss ich für jedes Unternehmen, das ich besitze, einen Zeitplan C einreichen?
Ja, Schedule C wird verwendet, um das Nettoeinkommen eines Geschäfts zu melden.
Wenn Sie also mehrere kleine Unternehmen haben, die Schedule C verwenden, müssen Sie dieses Formular für jedes Unternehmen ausfüllen. Dann werden die Nettoeinnahmen aus den Gesamtsummen aller Zeitpläne in Zeile 12 Ihrer persönlichen Steuererklärung zusammenaddiert.
Wie beende ich Schedule C für eine Ehemann-Ehepartner-Partnerschaft?
Die Mann-Frau-Partnerschaft ist ein Sonderfall. Partnerschaften müssen das Formular 1065 zur Meldung von Partnerschaftserträgen verwenden, aber unter bestimmten Umständen kann eine Ehemann-Ehepartner-Partnerschaft zu einem qualifizierten Joint Venture werden und Steuern unter Verwendung von zwei Schedule C-Formularen (eines für jeden Ehepartner) einreichen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Steuerberater, bevor Sie versuchen, als qualifiziertes Joint Venture einzureichen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie Schedule C-Formulare für eine Ehemann-Ehepartner-Partnerschaft ausfüllen können.
Wie korrigiere ich einen Fehler in Schedule C?
Um einen Fehler in Schedule C zu korrigieren, müssen Sie einen korrigierten Schedule C als Teil einer geänderten persönlichen Steuererklärung unter Verwendung des Formulars 1040x einreichen.
Lesen Sie mehr über das Einreichen von Formular 1040x.
Was ist mit der Zeitsteuer SE für die Selbständigen-Steuern?
Die Angaben zum Nettoeinkommen in Anhang C werden verwendet, um den Betrag der Selbstständigensteuer zu bestimmen, den Sie schulden (für Steuern der Sozialversicherung / Medicare); Schedule SE wird zur Berechnung des Selbstständigensteuerbetrags verwendet. Schedule SE ist ein kompliziertes Formular (sogar die einfache Version), also können Sie Hilfe von einem Steuerfachmann erhalten oder ein Steuervorbereitungssoftwareprogramm verwenden, das Geschäftseinkommen einschließt.
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