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Sie sind beschäftigt und arbeiten hart an Ihrem Unternehmen. Sie haben keine Zeit, sich an Fälligkeitsdaten zu erinnern. Dieser Kalender gibt Ihnen einen Überblick über die fälligen Gewerbesteuer in jedem Monat. Einige Monate haben mehr Aktivität als andere. Vor allem der Januar und der Februar sind mit Jahreslohn- und Steuerberichten beschäftigt, die bis Ende Januar verteilt und bis Ende Februar eingereicht werden sollen.
Ich habe die gängigsten Unternehmenssteuern einbezogen - Einkommensteuerzahlungen, geschätzte Steuerzahlungen, Lohnsteuern und Arbeitslosensteuern.
Daten ändern sich jedes Jahr
Während die allgemeinen Fälligkeitsdaten für verschiedene Arten von Steuern von der IRS und anderen Agenturen festgelegt werden, können die Daten für ein bestimmtes Jahr variieren, wenn die fälligen Datum fällt auf ein Wochenende oder einen Feiertag. Wenn ein Fälligkeitsdatum auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, gilt als Fälligkeitsdatum der nächste Werktag. So würde ein Fälligkeitsdatum von Sonntag, 15. April, auf Montag, 16. April in diesem Jahr verschoben werden.
Dieser Artikel enthält die aktuellsten Informationen zu Steuerfälligkeitsdaten für jeden Monat des aktuellen Steuerjahres.
Lohnsteuern - monatliche Zahlungen und halbwöchentliche Zahlungen
Dieser Kalender zeigt das monatliche Einzahlungsdatum für die Lohnsteuer an. Wenn Sie eine große Gehaltsabrechnung haben, sollten Sie gemäß der halbwöchentlichen Einzahlungsregel Lohnabgaben machen. die halbwöchentlichen Einzahlungsdaten werden in diesem Kalender nicht angezeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wann Sie Lohnsteuervorauszahlungen leisten sollten, lesen Sie diesen Artikel auf , um Ihren Lohnsteuersatz festzulegen .
Steuerrechtstermine im Januar
15. Januar - Wenn Sie monatliche Lohnsteuerabgaben leisten, ist Ihre Lohnsteuerkaution für Dezember fällig.
15. Januar - Vierte Rate der geschätzten fälligen Steuern. Wenn Sie geschätzte Steuern zahlen, ist die letzte Rate der geschätzten Steuern für das vorangegangene Jahr fällig.
31. Januar - Abgaben für die Bundesarbeitslosigkeit (FUTA) bis Dezember.
Wenn Sie mehr als $ 500 oder mehr an FUTA-Steuern für das am 31. Dezember endende Quartal schulden, müssen Sie die geschuldeten Steuern bis zum 31. Januar einzahlen.
31. Januar - Mitarbeitern und Nichtangestellten einen Jahreslohn gewähren und Steuerberichte. Bis Ende Januar müssen Sie allen Mitarbeitern das Formular W-2 vorlegen, in dem ihre Einkünfte, Sozialversicherungs- und Medicare-Einnahmen und andere Informationen für das vorangegangene Kalenderjahr aufgeführt sind. Sie müssen dem Formular 1099-MISC auch unabhängige Auftragnehmer zur Verfügung stellen, die die im vergangenen Kalenderjahr getätigten Zahlungen anzeigen, wenn Sie im Laufe des Jahres 600 US-Dollar oder mehr gezahlt haben.
31. Januar - Datei Bundesarbeitslosensteuer (FUTA) Formular 940 für das Vorjahr. Formular 940 ist die Jahressteuer für die Bundesarbeitslosensteuer (FUTA), die bis Ende Januar bei der IRS eingereicht werden muss.Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitsdatum vollständig geleistet haben, haben Sie 10 weitere Tage Zeit, um dieses Formular einzureichen (bis zum 10. Februar).
31. Januar - Formular 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitsdatum vollständig geleistet haben, haben Sie 10 weitere Tage Zeit, um dieses Formular einzureichen (bis zum 10. Februar).
31. Januar - Beginnend mit dem Steuerjahr 2016 (Einreichung 2017) müssen Sie W-3-Formulare bei der Sozialversicherungsbehörde einreichen (mit W-2-Formularen).
31. Januar - Beginnend mit dem Steuerjahr 2016 (Einreichung 2017) müssen Sie 1096 Formulare zusammen mit allen 1099-MISC-Formularen beim IRS einreichen. Bis zum 28. Februar müssen Sie das Formblatt 1096 für alle unabhängigen Auftragnehmer zusammen mit allen Formularen 1099-MISC an die Sozialversicherungsbehörde senden. Wenn Sie 1099 Formulare elektronisch einreichen, müssen Sie das Formular 1096 nicht beifügen.
Februar-Fälligkeitsdatum
15. Februar - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinzahlungen vornehmen, ist Ihre Lohnsteuerabgabe für Januar fällig.
March Tax Fälligkeitsdatum
15. März - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinnahmen machen, ist Ihre Lohnsteuer für Februar fällig.
15. März - Einkommenssteuererklärungen von S Corporation auf Formular 1120-S sind fällig. Alle S-Kapitalgesellschaften haben ein 31. Dezember-Jahresende, so dass Einkommensteuererklärungen am 15. März fällig sind.
15. März - Beginnend mit dem Steuerjahr 2016 (Einreichung im Jahr 2017) müssen Partnerschaften Steuererklärungen auf Formular 1065 einreichen. Datum.
Steuerdatumsdaten im April
15. April - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinnahmen machen, ist Ihre Lohnsteuerkaution für März fällig.
15. April - Datei Small Business Schedule C mit persönlicher Steuererklärung. Schedule ist das Geschäftsgewinn- und -verlustformular, das mit Ihren persönlichen Einkommensteuern auf Form 1040 eingereicht werden muss. Ihr Plan C-Nettoeinkommen wird mit Ihren anderen Einkommensquellen eingeschlossen, um Ihr steuerpflichtiges Einkommen zu bestimmen. Einzelunternehmen und Einzelmitglieder LLC Datei Unternehmenssteuern auf Schedule C.
15. April - Beginnend mit dem Steuerjahr 2016 (Einreichung im Jahr 2017) müssen Unternehmen Form 1120 Körperschaftssteuererklärung einreichen. Wenn Ihre Kapitalgesellschaft ein Kalenderjahresende hat, ist Ihre Körperschaftsteuererklärung am 15. April fällig. Wenn Sie eine Erweiterung einreichen wollen, ist sie an diesem Tag fällig, mit IRS Form 7004.
April 15 - First Rate der geschätzten fälligen Steuern. Wenn Sie geschätzte Steuern zahlen, ist die erste Rate der geschätzten Steuern für das laufende Jahr fällig.
31. April - Formular 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitsdatum vollständig geleistet haben, haben Sie 10 weitere Tage Zeit, um dieses Formular einzureichen (bis zum 10. Februar).
Mai-Fälligkeitsdatum
15. Mai - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinnahmen machen, ist Ihre Lohnsteuerabgabe für April fällig.
Juni-Steuerfälligkeitstermine
15. Juni - Wenn Sie monatliche Lohnsteuervorauszahlungen leisten, ist Ihre Lohnsteuerkaution für Mai fällig.
15. Juni - Zweite Rate der geschätzten fälligen Steuern.Wenn Sie geschätzte Steuern zahlen, ist die zweite Rate der geschätzten Steuern für das laufende Jahr fällig.
Juli Steuerrechtstermine
15. Juli - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinnahmen machen, ist Ihre Lohnsteuererklärung für Juni fällig.
31. Juli Formular 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitsdatum vollständig geleistet haben, haben Sie 10 weitere Tage Zeit, um dieses Formular einzureichen (bis zum 10. Februar).
15. Juli - Ende Juli werden die finnischen Arbeitslosensteuern (FUTA) für größere Arbeitgeber fällig. Wenn Ihre FUTA-Steuer in einem Quartal mehr als $ 500 beträgt, müssen Sie eine Einzahlung bis zum letzten Tag des Monats nach dem Ende der Quarte
August-Steuerfälligkeit
15. August vornehmen - Wenn Sie machen monatliche Lohnsteuerabgaben, Ihre Lohnsteuerkaution für Juli ist fällig.
Steuerdatumsdaten im September
15. September - Wenn Sie monatliche Lohnsteuervorauszahlungen leisten, ist Ihre Lohnsteuerabgabe für August fällig.
15. September - Dritte Rate der geschätzten fälligen Steuern. Wenn Sie geschätzte Steuern zahlen, ist die dritte Rate der geschätzten Steuern für das laufende Jahr fällig.
15. September - Verlängerung der Partnerschafts- und Körperschaftssteuererklärung (gültig ab dem Jahr 2017).
Oktobersteuer-Fälligkeitstermine
15. Oktober - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinnahmen machen, ist Ihre Lohnsteuerabgabe für September fällig.
15. Oktober - Anhang C, zusammen mit den ausgefüllten persönlichen Steuererklärungen, ist am 15. Oktober fällig.
15. September - Steuerbegünstigungsverlängerungen fällig (gültig für das Jahr 2017).
31. Oktober - Formular 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitsdatum vollständig geleistet haben, haben Sie 10 weitere Tage Zeit, um dieses Formular einzureichen (bis zum 10. Februar).
31. Oktober - Die Arbeitslosenunterstützung (FUTA) im zweiten Quartal für größere Arbeitgeber ist Ende Juli fällig. Wenn Ihre FUTA-Steuerschuld in einem Quartal mehr als $ 500 beträgt, müssen Sie eine Einzahlung bis zum letzten Tag des Monats nach dem Ende der Quarte
November-Fälligkeitsdatum
15. November vornehmen - Wenn Sie Machen Sie monatlich Lohnsteuerabgaben, Ihre Lohnsteuerabgabe für Oktober ist fällig.
Steuerdatumsdaten im Dezember
15. Dezember - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinzahlungen vornehmen, ist Ihre Lohnsteuerabgabe für November fällig.
Der IRS verfügt über einen Jahreskalender mit detaillierten Informationen über Steuerfällig- keiten für Unternehmen und Selbstständige.
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