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Häufig verpasste Geschäftsabzüge
Viele Geschäftsleute zahlen mehr Steuern als nötig, weil sie Abzüge vermissen, die sie möglicherweise genommen hätten. Hier sind einige gängige Business-Abzüge, für die Sie möglicherweise berechtigt sind. Diese Schlussfolgerungen werden als Möglichkeiten präsentiert, die Sie vielleicht erkunden möchten. Sie sind möglicherweise nicht für alle diese Abzüge berechtigt, oder ein Abzug kann Einschränkungen enthalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Anspruch auf einen oder mehrere dieser Abzüge haben, wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um weitere Informationen zu erhalten.
Petty cash expenses
Bei Petty Cash handelt es sich um die Kleinigkeiten, für die Sie bar bezahlen, wie zum Beispiel Bagels für die Büromeeting oder Parkplätze und Mautgebühren. Die Erfassung dieser kleinen Ausgaben kann zu großen Steuerersparnissen führen.
Wenn Sie ein Einzelhandelsgeschäft haben, können Sie Bargeld in einer Schublade aufbewahren, um Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie ein Nicht-Einzelhandelsgeschäft haben, können Sie Bargeld zur Verfügung haben, um kleine Käufe zu bezahlen. Wenn Sie Bargeld im Büro behalten, behalten Sie im Auge, wofür Sie es ausgeben.
In beiden Fällen besteht die einzige Möglichkeit, steuerliche Abzüge für diese kleinen Ausgaben zu tätigen, darin, gute Aufzeichnungen darüber zu führen. Erstellen Sie ein Logbuch und stellen Sie sicher, dass jeder die Uhrzeit, das Datum, den Betrag und das, was Sie gekauft haben, notiert. Fügen Sie am Ende jedes Monats diese kleinen Transaktionen zu Ihrem Buchhaltungssystem hinzu. Sie werden überrascht sein, wie schnell sie sich summieren!
Autokosten
Y Sie können Ausgaben für die Nutzung Ihres Fahrzeugs für Geschäfte rechtmäßig abziehen. Sie müssen jedoch ein zeitgleiches Protokoll führen und Informationen über den Geschäftszweck einschließen.
Das Protokoll ist aus zwei Gründen notwendig:
- Um die Kilometeranzahl für jede Reise aufzuzeichnen, können Sie einen Großteil Ihrer Reise für geschäftliche (im Gegensatz zu persönlichen) Zwecken darstellen.
- Aufzeichnungen führen auf die genauen Beträge der Ausgaben.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Geschäftsmeilenaufwendungen auf Ihre Steuererklärung abzuziehen: den Standardabzug oder die tatsächlichen Ausgaben.
Sie müssen alle Ausgaben aufzeichnen, damit Sie entscheiden können, welche Methode am besten ist.
Kosten für die Erstellung von Dokumenten
Dokumentationskosten für einen Businessplan oder einen Kreditantrag. Wenn Ihr Unternehmen einen Kredit benötigt und Sie die Dienste eines Beraters, Rechtsanwalts oder Buchhalters nutzen, um einen Geschäftsplan oder Finanzdaten zu erstellen, können Sie diese Ausgaben abziehen, selbst wenn Sie das Darlehen nicht erhalten. Wenn Sie beispielsweise Dokumente gedruckt und gebunden haben möchten, sind diese Kosten abzugsfähig.
Buchungskosten und andere Gebühren
Die Buchungskosten sind Gebühren und Zinsen für Eigentum. Einige Buchführungsgebühren können abzugsfähig sein, wenn sie nicht aktiviert werden (als langfristige Ausgaben für Kapitalvermögen). Vergessen Sie nicht die Bankgebühren (einschließlich der Umsatzsteuern für diese Transaktionen), die Überziehungsgebühren und die unzureichenden Finanzierungskosten.Ja, das sind legitime Geschäftsausgaben.
Forschungs- und Versuchskosten
Forschungs- und Versuchskosten können abzugsfähig sein, wenn Sie sie nicht als Kapitalkosten (langfristige Ausgaben) aufführen. Einige Forschungskosten können in einem Jahr abgezogen oder im Laufe der Zeit amortisiert (verteilt) werden. Das IRS hat mehr Informationen über den Umgang mit Forschungs- und Entwicklungskosten und Steuern. Es gibt viele Einschränkungen und Qualifikationen in Bezug auf diesen Abzug, also erkundigen Sie sich bei Ihrem Steuerersteller.
Möglicherweise haben Sie Anspruch auf eine Steuergutschrift für einige Forschungs- und Entwicklungskosten.
Unternehmensgründung und Organisationskosten
Sie sind berechtigt, einen Teil Ihrer Unternehmensgründungskosten bis zu 5.000 US-Dollar und Organisationskosten bis zu 5.000 US-Dollar abzuziehen. Wenn Ihre Start- oder Organisationskosten 50.000 US-Dollar überschritten haben, wird Ihr Abzug kann begrenzt sein. Der Rest Ihrer Startkosten muss amortisiert werden (zeitlich verteilt).
Gemäß der IRS-Publikation 536 umfassen die
Anlaufkosten alle Beträge, die im Zusammenhang mit der Schaffung eines aktiven Handels oder Geschäfts oder der Errichtung oder dem Erwerb eines aktiven Geschäfts oder Geschäfts gezahlt werden oder anfallen. Organisationskosten beinhalten die Kosten für die Gründung einer Gesellschaft oder einer Partnerschaft.
Es lohnt sich auf jeden Fall, gute Aufzeichnungen über alle mit der Inbetriebnahme verbundenen Kosten zu führen, einschließlich Reisekosten, Telefon- und Internetkosten sowie Kosten für die Arbeit mit Beratern.
Schließlich und am wichtigsten:
Verschiedene Geschäftsausgaben
Verschiedene Ausgaben werden oft übersehen, aber sie sind wichtig, weil sie sich summieren. Diese Ausgaben können diejenigen sein, die Sie aus eigener Tasche bezahlen und vergessen, von der Firma erstattet zu werden. Sie können Mahlzeiten mit Kunden oder Kunden sein. oder ein Besuch im Donut-Shop für Leckerbissen für ein Meeting oder andere Kosten, bei denen Sie nicht sicher sind, wie Sie diese kategorisieren sollen. Kategorisieren Sie sie trotzdem! Füge sie alle zusammen und sie ergeben sinnvolle Schlussfolgerungen, die du nehmen solltest.
Unternehmenssteuerabzüge für Mitarbeiterbezogene Kosten
Personalkosten, die Ihr Unternehmen abziehen kann, einschließlich Uniformen , Werkzeuge, Ausrüstung und & amp; Abonnements. Grenzwerte & amp; wie Sie in Ihre Gewerbesteuererklärung aufnehmen können.
9 Unternehmenssteuerabzüge mit Vorsicht
Nehmen diese Geschäftsausgaben mit Vorsicht. einschließlich Abschreibungen, Fahren, Reisen, Geschäft zu Hause, Beiträge, Geschenke und Boni.
Abrufen von häufig gestellten Fragen - 50 Antworten auf häufig gestellte Fragen und Antworten
Einschließlich Kündigungsrechte, rechtliche Definitionen und Arbeitslosenentschädigung.