Video: Steuererklärung Kleingewerbe | Elster Tutorial | Steuererklärung selber machen 2024
Es gibt keinen Grund für kleine Unternehmen, wie Einzelunternehmer, in Steuerangelegenheiten in Panik zu geraten, wenn sie Steuern zahlen und Steuern zahlen. Es gibt spezifische Steuerformulare für jede Art von Geschäftseinheit. Wenn Sie während Ihres Steuerjahres mit Ihrer Buchhaltungssoftware oder Ihrem Buchhaltungsinformationssystem sogar einigermaßen gute Gewerbesteueraufzeichnungen geführt haben, dann haben Sie alles, um Ihre Einkommensteuern für das Vorjahr vorzubereiten.
Bevor Sie Ihre Steuern einreichen, müssen Sie sich auch der Art der Buchhaltung bewusst sein, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden. Verwenden Sie Bargeld oder Periodenrechnung? Das macht einen Unterschied bei der Einreichung von Steuern.
Die Form der Unternehmensorganisation, die Sie ausgewählt haben, bestimmt die Art des Steuerformulars, das Sie für die Einreichung und Zahlung Ihrer Steuern verwenden werden. Bestimmen Sie, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um ein Einzelunternehmen, eine Körperschaft, eine Partnerschaft, eine S Corporation oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt. Ihre Form der Buchhaltung, des Steuerjahres und der Art der Geschäftseinheit hilft bei der Bestimmung, welche Formulare Sie verwenden, um Ihre föderalen Unternehmenssteuern einzureichen und Ihre Steuern zu bezahlen. Die Art der Geschäftseinheit ist der wichtigste Faktor bei der Bestimmung der Steuerformulare, die Sie einreichen. Jede Art von Geschäftseinheit haftet für eine Reihe von verschiedenen Arten von Steuern.
Sole Proprietorships
Wenn Sie ein Einzelunternehmer sind und Sie nicht eingetragen sind und Sie keine eingetragene LLC sind, würden Sie die folgenden Formen für die angegebenen Steuerarten verwenden:
-
Einkommensteuern für Einzelfirma
- IRS-Formular 1040 und Anweisungen
- IRS-Plan C und Anweisungen
IRS-Formular 1040 ist das Formular, das von einzelnen und folglich von nicht eingetragenen Einzelunternehmen verwendet wird, da sie unter den gleichen Formularen einreichen. Besitzer. IRS Schedule C ist die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäft.
-
Geschätzte Steuern
- IRS Geschätzte Steuerformulare und Anweisungen.
Bitte beachten Sie, dass dieses Formular besagt, dass es sich um Einzelpersonen handelt. Da Unternehmen, die Einzelunternehmen sind, Steuern mit dem Eigentümer einreichen, ist dies das geeignete Formular für das Einzelunternehmen. Sofern das Einzelunternehmen nicht vorsieht, einen Verlust zu akzeptieren, sollte es geschätzte Steuern einreichen oder Strafgelder und Zinsen zahlen.
-
Selbstständige Steuer
- Schedule SE und Anweisungen
Die Selbständigensteuer ist die Sozialversicherungs- und Medicare-Steuer, die von Selbstständigen gezahlt werden muss. Es ist das Gleiche wie die Sozialabgaben und die Medicare-Steuern, die vom Gehaltsscheck einer beschäftigten Person einbehalten werden.
-
Anteil des Arbeitgebers an Sozialversicherung, Medicare, Einkommensteuerabzug
- Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers - Gesamteinkünfte für alle Angestellten
Datei IRS-Formular 941 jedes Quartal, wenn Sie Arbeitgeber für Löhne und Trinkgelder sind, Bundessteuer bezahlt, und sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer Sozialversicherung und Medicare bezahlt.
- Jährliche Bundessteuererklärung des Arbeitgebers - Gesamteinlagen für alle Mitarbeiter für das Jahr
Arbeitgeber können wählen, das Formular 941 anstelle von 944 einzureichen, wenn sie den Internal Revenue Service (IRS) dieser Wahl benachrichtigen. Die IRS wird den Arbeitgeber benachrichtigen, wenn sie stattdessen Formular 944 einreichen sollten.
-
Bundes-Arbeitslosensteuer (FUTA)
- Bundes-Arbeitslosensteuer (FUTA) Formular
- Anweisungen für FUTA-Formular
Sie müssen IRS-Formular 940 einreichen, wenn Sie Löhne in Höhe von mindestens Quartal 2010 oder 2011 oder wenn Sie mindestens einen Mitarbeiter für einen Teil eines Tages in 20 oder mehr verschiedenen Wochen im Jahr 2010 oder 20 oder mehr verschiedenen Wochen im Jahr 2011 hatten.
-
W-2 Lohn- und Steuererklärung an die Mitarbeiter < W-2 Formular
- Arbeitgeber sollten Mitarbeitern W-2-Formulare bis zum 31. Januar jedes Kalenderjahres ausstellen.
W-3 Lohnübermittlung
-
W-3 Lohnübermittlung
- Arbeitgeber müssen bis zum 28. Februar 2012 eine W-3 Lohnübermittlung bei der Sozialversicherungsbehörde einreichen.
IRS Form 1099-misc
-
IRS Form 1099-misc
- Wenn Sie als Arbeitgeber jemanden bezahlt haben, der kein Angestellter ist, aber jemand, der während des Kalenderjahres mehr als 600 US-Dollar für Sie als Leiharbeitskräfte zur Verfügung stellt, müssen Sie eine Form 1099-misc für jedes dieser Individuen.
Es kann andere Formen geben, die Sie aufgrund besonderer Situationen beim IRS einreichen müssen.
Dies ist keine umfassende Liste aller Steuerformulare, die Sie für Ihr Unternehmen ausfüllen müssen. Es ist wichtig, dass Sie sich mit einem Steueranwalt oder einem anderen Anwalt in Verbindung setzen, um Ihren Anmeldungsstatus und die Formulare zu besprechen, die Sie einreichen müssen.
Tipps für die erstmalige Einreichung Ihrer Steuern
Die Vorbereitung Ihrer ersten Steuererklärung muss nicht kompliziert sein insbesondere mit allen verfügbaren Softwarepaketen. Es braucht nur Aufmerksamkeit zum Detail.
Strafen Für die Einreichung und Zahlung von Bundessteuern verspätet
Die IRS Strafen und Zinsen für verspätete Zahlungen. Es stellt auch Strafen für verspätete Anmeldungen dar, so dass es sinnvoll ist, zumindest rechtzeitig zurückzukommen.
8 Steuern Einreichung Strategien für Individuen
Steuersaison ist auf uns und es ist Zeit zu denken über Ihre Steuerablagerungsstrategien, wenn Sie nicht bereits sind. Diese acht Tipps helfen Ihnen dabei!